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公司財務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

2024-05-24 22:09:36 大風(fēng)車考試網(wǎng)
*公司財務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

一、財務(wù)部工作制度

在*公司各項財務(wù)會計制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實施財務(wù)內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。

、資金預(yù)算制度
() 根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實際與預(yù)計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
() 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運用的最高效益。

、財務(wù)控制制度
() 應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
() 各項支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

、財務(wù)內(nèi)部稽核制度
()中心主任或部主任指()定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
()稽核人員對所審核的事項負(fù)責(zé)任,()應(yīng)保守秘密,()寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
()賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
()財務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
()其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

、采購物料付款制度
()財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同()(或訂單)”“材料驗收報告表”,()應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
()如果屬分批驗收的,()財務(wù)部在接到一批物料驗收報告表后,()按前次程序辦理。
()對于購入材料須試車檢驗者,()其訂立合同()部分,()依合同()規(guī)定辦理付款;未訂合同()部分,()依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
()短交應(yīng)補足者,()財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
()超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進(jìn)行付款,()否則僅依定貨數(shù)付款。
()財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,()辦事人員不()得拖延。
、會計檔案管理制度
()本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有 保存價值的資料,()均應(yīng)歸檔。
()會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,()標(biāo)()明月份、 季度、起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),()由有關(guān)人員簽名()蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,()分類填制目錄。
()會計檔案不()得攜帶外出,()凡查閱、復(fù)()制、摘錄檔案,()須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

崗位職責(zé)
、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
()主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,()有效的使用資金。
()進(jìn)行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費,()節(jié)約費用,()提高經(jīng)濟效益。
()建立健全會計核算制度,()利用財務(wù)會計資料進(jìn)項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟分析。
()嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,()規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,()協(xié)助中心主任搞好資 金制度。
()承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
、會計主管崗位職責(zé)
()嚴(yán)格按照《會計法》及集團公司、朔總公司的財務(wù)管理制度,()組織好會計核算工作。
()按照公司的經(jīng)營計劃組織編制度財務(wù)計劃,()促進(jìn)各項經(jīng)濟指()標(biāo)()的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日常控制與監(jiān)督,()實行會計指()標(biāo)()歸口分級管理,()層層落實,()嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
() 建立健全各項財務(wù)會計制度,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
() 負(fù)責(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、度決算報表的組織編報工作。
() 負(fù)責(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素質(zhì),堅持原則,積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
、 資金主管崗位職責(zé)
()貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,()嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度辦事。
()負(fù)責(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作,()制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
()負(fù)責(zé)資金的核算與管理,()監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況,()合理調(diào)動資金,()組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),()盡量減少銀行貸款。
()組織搞好資金賬表的綜合分析工作,()按月、季、度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報告,()并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
()負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
()完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
、 結(jié)算主管崗位職責(zé)
()嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)會計制度,()遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
()具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作,()及時回收款項,()并按月編制材料結(jié)算月報表。
()組織編制實際用料比較表,()分析采購資金的使用情況。
()負(fù)責(zé)組織審核憑證,()監(jiān)督各種結(jié)算方式,()檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
()及時掌握備()用金的情況,()嚴(yán)格控制管理好備()用金。
()及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,()保證資金安全。
()負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,()及時提供勞動工資計劃分析資料。
()完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
、 出納員的崗位職責(zé)
()掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
()辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
()掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
()登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
()匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,()核對雙方往來金額。
()保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
、 材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
、 流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng),考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
、 結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預(yù)借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項往來款項設(shè)置明細(xì)帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
、 工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
、總帳報表崗位職責(zé)
()按照國家會計制度,()正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,()建立健全原始憑證和記帳憑證。
()及時做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,()做好各項財務(wù)結(jié)算工作。
()按時編制財務(wù)報表,()編制財務(wù)情況說明書,()具體組織上報全部財務(wù)會計報表。
()督促出納及時繳納各項應(yīng)交款項,()督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
()按月總結(jié)財務(wù)活動,()按時編制提供財務(wù)分析報表及資
()按月(或季、)度整理、裝訂各種會計檔案資料,()按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定,()保管好有關(guān)會計資料。

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